12月19日下午,集团召开2019年度审计工作会议。会议的主要任务是围绕集团“转型、发展、突破”战略总纲和“3137”战略目标,认真总结2019年内部审计工作,深入分析形势,研究部署2020年内部审计工作。集团副总经理骆敏华在会上作讲话,东方股份、浙商资产作内部审计工作交流发言。各成员公司分管审计工作领导、审计部门负责人、审计人员及集团审计部全体员工共50余人参加会议。
骆敏华指出,2019年,集团各级紧扣“管理提升年”要求,持续推进内部审计工作体系优化,提升内部审计工作广度与深度,履行审计监督职责,为集团高质量发展提供了审计保障。同时,要求集团各级清醒认识到内部审计工作存在一些困难和挑战,务必引起高度重视,在实践中逐步予以解决。
骆敏华强调,2020年是审计全覆盖协作体系的开局之年,也是集团“3137”战略目标的收官之年。一是要形成工作合力,建立上下联动机制,统筹使用资源,融入审计全覆盖协作体系,形成集团审计“一盘棋”。二是要建立内部审计质量管理体系,强调目标引领,明确审计重点,守住质量底线,充分发挥内部审计在稳增长、强管理、控风险等重点工作中的积极作用。三是要根据企业经营中的关键节点,确定审计重点,设立研究课题,制订审计调查方案,集中资源防范重大风险。四是要优化审计整改监督机制,持续提升督促整改力度,建立符合公司实际情况的审计整改监督、跟踪机制。
会议结束后,浙江天平会计师事务所合伙人何爱群作了“国有企业主要领导人员经济责任审计”讲座。