11月13日上午,省审计厅副厅长谢永刚带领企业审计处一行莅临集团调研指导。集团党委书记、董事长楼晶,党委委员、副总经理骆敏华,集团审计部、财务管理部(资金运营中心)、经营管理部、投资管理部负责人等参加调研。
楼晶董事长对谢永刚副厅长一行的到来表示热烈欢迎,并介绍了集团改革发展总体情况。近年来,集团紧紧围绕服务全省重大战略,按照“1234”发展思路,聚焦“3137”“双千亿”“一流企业”目标,聚焦主责主业,促转型、调结构、优布局、提质量,推动“转型发展突破”总纲落地,实现商贸流通、金融服务、医药健康协同发展和智能制造超前布局的“3+1”产业格局,全面确立了向上向好的发展态势,进入了高质量发展的轨道。
骆敏华副总经理重点介绍了集团内部审计工作的情况和成果。近年来,集团不断完善内部审计工作体系建设、持续拓展内部审计监督广度与深度、着力提升内部审计工作实效,充分发挥了内部审计为企业高质量发展保驾护航的作用。她感谢省审计厅对集团内部审计工作的指导和帮助,今后,集团将进一步加强与省审计厅的沟通学习,也希望省审计厅能够一如既往地指导和帮助集团内部审计工作。
谢永刚副厅长在听取情况介绍后,对集团近年来取得的成绩和集团党委高度重视内部审计工作给予充分肯定,对集团内部审计工作给予高度评价,对集团提出的合理化建议表示感谢,希望双方能进一步加强业务交流、形成合力,共同推进新时代内部审计高质量发展新格局。他提出,一要认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要论述,持续加强内部审计工作,切实发挥内部审计工作在企业发展中的风险防控作用。二要扛起企业主体责任,充分发挥内部审计作用,扎实推进审计全覆盖,全面提升审计监督效能。三要加强内部审计机构建设,充实审计专业人员,保障审计工作有效开展,促进企业高质量发展。